内部审核不符合项报告 编码:
审核类型 ■ 内部审核 □ 供方审核 □ 例行审核 □ 非例行审核 □ISO9001:2015版质量管理体系标准; □ 公司ISO9001:2015版质量管理体系审核依据 文件; □ISO9001 :2015版质量管理体系检查表; □相关合同、法律及支持性文件; □ 适用的法律法规; □ 顾客要求(合同、协议、信息反馈)或抱怨; 本次审核日期 审核范围 覆盖本公司生产的所有产品所涉及的生产及制造加工过程和服务过程之所有区域; 受审部门 审核人员 受审岗位职能 品质管理 受审部门负责人 受审职能人员 不符合项事实陈述: 不符合标准条款: 不符合项类型: □ 严重 ■ 一般 审核员: 日期: 责任部门负责人: 确认日期: 不合格原因分析: 责任部门负责人: 分析日期: 纠正措施: 措施实施人员: 预计完成日期: 预防措施: 措施实施人员: 预计完成日期: 措施实际完成情况: 责任部门负责人: 确认日期: 纠正措施效果的验证: 审核员: 验证日期: 审核组长确认 确认日期 管理者代表 责任部门负责人 确认日期 责任部门负责人 确认日期 批准日期 (所列各项,可另附纸叙述) 保存期限:3年
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- net188.cn 版权所有 湘ICP备2022005869号-2
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务